详细介绍

纪念馆概况

  ag8下载|开户是信阳市委市政府的重点工程,座落在信阳市北京路与107国道交汇口处,占地面积约3万平方米,南北约160米,东西约180米,建筑面积约6200平方米,室内使用面积约4100平方米,建筑总高度16米。主体建筑由东南大学建筑学院和江苏省建筑设计研究院联合设计,内部陈列布展设计由北京天禹神鸣陈列艺术有限公司负责。纪念馆于2006年3月6日破土动工兴建,2007年4月28日建成开馆。

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2018年信阳市社科联部门预算公开说明

2018-07-09

2018年信阳市 社科联 部门预算公开说明
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目 ??录
一 、 社科联 基本情况
(一) 社科联 主要职责
(二) 社科联 机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释(注:根据本单位预算说明结合实际工作,作出专业名词的说明解释。)
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附件: 社科联 2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
(注意:上述表格中,没有数据的仍需公开,合计数填零;上述八张表部门预算批复时均已下达各单位)

一、 社科联 基本情况
(一) 社科联 主要职责
信阳市社会科学界联合会(简称市社科联)是在中共信阳市委领导下的全市社会科学界的学术性人民团体,是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联无内设机构,主要职能有开展社科普及、组织市社科规划项目研究、全市社科优秀成果评奖、评选市优秀社科专家、开展理论研讨与学术交流、指导社科学会工作、编印理论刊物等。
(二) 社科联 机构设置
? 市社科联无二级单位,也无内设科室, 预 算仅为机关本级 预 算。
二、201 8 年度部门预算说明
(一) 收入支出预算总体情况说明
社科联 201 8 年收入总计 146.6616 万元,支出总计 146.6616 万元,与201 7 年相比,收、支总计各增加 42.2007 万元,增长 40 %。主要原因: 人员调整增加预算支出,专项 经费支出表项目较去年有所调整, 增加 了项目支出 。 ?
(二)收入预算说明
???? 社科联 201 8 年收入预算 146.6616 万元,其中: 一般公共预算 收入 146.6616 万元,政府性基金收入 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元,专户管理的收入 0 万元,其他收入 0 万元 , 部门结转 资金 0 万元 。
???? (三) 支出预算总体情况说明
社科联 201 8 年支出预算 146.6616 万元,其中:基本支出 66.6616 万元,占 45.4 ?%;项目支出 80 万元,占 54.6 %。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
社科联 201 8 年 财政拨款 收支预算 146.6616 万元 。 与 201 7 ?年相比, 财政拨款 收支预算 增加 42.2007 万元, 增长 40 %, 增长 的主要原因为: 人员调整增加预算支出,专项 经费支出表项目较去年有所调整, 增加 了项目支出 。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
社科联 201 8 年一般公共预算支出年初预算为 146.6616 万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出 63.8987 万元,占年初预算 43.5 ?%; 运转类 项目 支出 80 万元,占年初预算 54.6 %;住房保障类支出 2.7629 万元,占年初预算 1.9 %。
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
社科联 2018 年一般公共预算基本支出 66.6616 万元,其中:人员经费 40.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 25.9716 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(七)政府性基金预算支出决算情况说明
社科联 201 8 年无政府性基金预算支出。
????(八)“三公”经费支出预算情况说明
? XX 局201 8 ?年“三公”经费预算为 14 万元。201 8 年“三公”经费支出预算数比 201 7 年减少 0 万元。
具体支出情况如下:
1、 因公出国(境)费 0 万元 。 ?????????????。 ???
2、 公务用车购置及运行费 5 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 预算数比201 7 年增加 0 万元。原因:201 7 年编制部门预算时,公车改革政策尚未落实,根据上级要求,公务用车购置及运行费预算暂安排5万元。
3、 公务接待费 9 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 201 7 年减少 0 万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。
(九)其他重要事项的情况说明
???? 1、 机关运行经费支出情况
   社科联 201 8 年机关运行经费支出预算 146.6616 万元,包括 保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要 。
2、 政府采购支出情况
社科联 201 8 年 没有 政府采购预算 支出。
3、 关于预算绩效管理工作开展情况说明
???? 社科联 2018年没有开展项目预算绩效评价。
三、名词解释
? ??1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ?7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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????附件: 社科联 2018年度部门预算表
部门收支总体情况表.xls
2018年部门支出总体情况表.xls
2018年部门财政拨款收支总体情况表.xls
2018年一般公共预算支出情况表.xls
2018年一般公共预算基本支出情况表.xls
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
2018年政府性基金预算支出情况表.xls

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